Обязательная документация для ип

Подготовка документов

Прежде чем подавать заявление на регистрацию, необходимо определиться, какой именно деятельностью вы планируете заниматься, и выбрать наиболее подходящую форму налогообложения.

Индивидуальный предприниматель может иметь один основной вид экономической деятельности и сколько угодно дополнительных. В общероссийском классификаторе

перечисляются

соответствующие каждому виду деятельности коды (ОКВЭДы). От вас потребуется выбрать код и вписать его в нужную графу в заявлении.

Что такое учредительные документы

Согласно Гражданскому Кодексу, учредительные документы – это факт создания организации, но не ИП, среди документов предпринимателя нет устава, договора учредителей или протокола общего собрания, которые относятся к учредительным документам согласно законодательству.

Предпринимателю нет основания выполнять все этапы, которые осуществляются при формировании ООО, ему следует только подать заявление по форме Р21001 и получить разрешение на деятельность. ИНН остается в том же составе, что и у физического лица, а организация является отдельным субъектом от своего основателя.

Отсюда следует, что учредительные документы ИП, это разрешающие его деятельность, и необходимы они для ведения легального бизнеса.

Кому нельзя становиться индивидуальным предпринимателем в РФ?

Иной вопрос – какие документы должен вести ИП на УСН, чтобы все считалось легальным как со стороны налогового контроля, так и со стороны правоохранительных органов (которые тоже принимают участие в контроле предпринимателя и его деятельности)? Прежде всего, если бизнесмен оказывает определенные услуги, то каждый заказ должен заканчиваться регистрацией так называемого акта выполненных работ.

Обязательная документация для ип

Нужно понимать, что заказчик услуг не обязан подписывать какие-то документы. Чтобы все было законно, в акт нужно внести пункт, что если клиент отказывается подписывать или просто не хочет этого делать по каким-то иным причинам, то считается, что он согласен с указанными условиями. То есть его подпись необязательна, но каждый из таких актов считается подотчетным.

Акты допускается не вести только в одном единственном случае: если расчет клиента и предпринимателя происходит через банк. Тогда просто берется выписка из него (чек, подтверждающий факт проведения финансовой операции), которая и указывает на факт проведенной сделки.

Еще каждый предприниматель обязан выдавать по требованию счет – своего рода список предоставленных услуг, расписывание начисленной оплаты. Такие документы уже не регулируются Федеральной налоговой службой. Сам счет можно вообще предоставить в свободной форме, но более крупные компании предпочитают требовать именно расписку по выполненным услугам и начисленным платежам. Это упрощает для них составление отчетов в бухгалтерии.

И последнее – это книга отчетов и расходов (последние не указываются, если была выбрана УСН под 6%). Кстати, это необязательно отдельная тетрадь, в которой указывается информация о каждой проведенной финансовой операции. Сейчас существуют специальные компьютерные программы, которые позволяют автоматизировать данный процесс.

Документооборот ИП УСН, если исходить из практики, проверяется крайне редко. Однако предприниматель обязан вести их, хранить в архиве (при этом нужно еще и подшивать папки). Государственные контролирующие службы могут в любой момент потребовать предоставить отчет за тот или иной период. Если документов не окажется, последует очень крупный штраф, а то и открытие уголовного дела по факту сокрытия деятельности. Так что пренебрегать этими законодательными нормами не следует ни в коем случае.

Существует еще и такое понятие, как ответственность предпринимателя перед государством за ведение документооборота. Если в данном процессе будут найдены ошибки, ИП понесет соответствующее наказание. Хотя ФНС в большинстве случаев ограничивается простым предупреждением.

Упрощенной системой налогообложения подразумевается, что предприниматель самолично и своевременно предоставляет полный финансовый отчет о ведении деятельности. И невзирая на тот факт, что платит он фиксированную страховую ставку, он обязан предоставлять данные по всем совершенным финансовым операциям через расчетный счет.

К тому же он обязан хранить информацию обо всех проведенных операциях в течение следующих 3 лет. Декларацию он может подавать в любое время, в том числе и заблаговременно. Тогда в ней указываются расчетные данные, то есть запланированная сумма полученной прибыли. В том случае, если она окажется меньше фактической, предприниматель может подавать заявку на получение финансовых отчислений в установленном законодательном порядке. Все эти моменты тоже должны фиксироваться.

Обязательная документация для ип

При этом используется такое понятие, как «нулевая отчетность». Налоговые взносы при этом уплачиваются в обязательном порядке, как и страховые в Пенсионный фонд (в том числе за каждого сотрудника). Кстати, такую «прореху» часто используют начинающие бизнесмены, которые еще попросту не разобрались с отчетной документацией. Они указывают, что деятельность фактически не велась, но при этом уплачивают все предусмотренные взносы.

Указанный выше список документов не является полным для всех предпринимателей. В законе предусмотрен целый список исключений для ведения того или иного вида деятельности. Поэтому после регистрации ИП рекомендуется все равно проконсультироваться в ФНС по поводу документов, которые потребуется вести.

В России ИП может открыть российский или иностранный гражданин старше 18 лет (из этого правила есть исключения, они приведены ниже), который в течение последнего года не был объявлен банкротом. Чиновники, состоящие на государственной или муниципальной службе, зарегистрировать ИП не могут.

Законодательная база и изменения в ней

Детально разъясняет вопрос относительно учредительной документации ст. 52 ГК РФ.

ФЗ № 125 указывает перечень документов ИП и период их хранения, при этом предприниматель должен обеспечить все условия для сохранности документации.

В оформлении некоторых документов, которые должны в обязательном порядке иметься у предпринимателя произошли изменения:

  1. До 2017 года выдавалось Свидетельство о государственной регистрации по форме Р21001, а после Лист записи ЕГРИП о регистрации предпринимателя.
  2. При этом свидетельство, выданное ранее, считается действительным.
  3. Кроме этого предпринимателю после успешной регистрации выдается уведомление по форме 2-3-Учет.
Предлагаем ознакомиться:  Какие документы нужны для продажи квартиры в 2019 году от собственника: что нужно для продажи квартиры, документы для продажи недвижимости

Выбор системы налогообложения

Если вы недостаточно хорошо разбираетесь в хитросплетениях системы налогов и сборов, нелишним будет проконсультироваться с бухгалтером или работником налоговой службы. Это не только сэкономит вам время, но и поможет избежать неприятных неожиданностей в будущем.

Вы можете сделать это совершенно бесплатно в интернет-бухгалтерии «

Моё дело

». Просто перейдите по

ссылке

и оставьте заявку — сотрудники вскоре свяжутся с вами.

  • ОСН, или общая система;
  • Упрощенная система — УСН;
  • Единый налог на вмененный доход, ЕНВД;
  • Патентная система, или ПСН;
  • Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — только для производителей с/х продукции.

ОСН применяется автоматически, без каких-либо действий с вашей стороны. А вот если вы собираетесь использовать УСН, ЕНВД или патентную систему, нужно будет подать заявление в налоговую инспекцию.

Индивидуальному предпринимателю — во всяком случае, поначалу — удобнее работать на упрощенке (УСН). Вы будете платить 6% с дохода или 15% с прибыли. Первая форма выгодна для небольших доходов, вторая — в случае, если ваши расходы велики (разумеется, нужно будет вести учет, чтобы иметь возможность их подтвердить).

Кадровый учет

В дальнейшем, если возникнет необходимость, вы сможете перейти на ЕНВД или патент (есть ограничения по городам и разрешенным видам деятельности). Предпринимателям на ЕНВД придется платить налог даже при отсутствии доходов, зато его сумму можно уменьшить на 50, а в отдельных случаях — даже на 100% суммы, уплаченной в Пенсионный фонд. Что касается патентов, то их нужно приобретать на каждый вид деятельности.

К тому же, для предпринимателей на ЕНВД и ПСН есть ограничение по количеству наемных работников: в первом случае их не должно быть больше 100, а во втором разрешается не более 15.

Заявление о переходе на выбранную систему налогообложения можно подать вместе с документами для создания ИП или в течение 30 календарных дней с даты регистрации.

Обязательно соблюдайте сроки подачи уведомления о переходе на УСН. Если упустите момент, придется платить налоги по общей системе.

При подготовке документов через

бесплатный

сервис для начинающих предпринимателей «

Моё дело

»

уведомление на переход на УСН формируется автоматически

.

Необходимый список документов для открытия ИП

1

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по форме Р21001 (один экземпляр).

2

Копия паспорта (все страницы).

3

Копия ИНН.

4

Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 800 рублей.

Оплатить пошлину можно в отделении банка или через терминал прямо в налоговой (не все регистрирующие органы идут в ногу с прогрессом, поэтому терминала может и не быть).

  • Через сайт ФНС;
  • Через Единый портал государственных услуг и функций;
  • Через МФЦ;
  • Через нотариуса.

В первых двух случаях (через сайт ФНС и портал Госуслуг) от вас потребуется дополнительно оформить электронную подпись. Это платная услуга (от 2 000 рублей); срок изготовления подписи составляет 2-3 рабочих дня. Если подаете документы через МФЦ или нотариуса, электронную подпись оформлять не нужно — в этом случае нужно будет заплатить за работу МФЦ или нотариуса.

  • Уведомление о переходе на УСН (форма 26.2-1, в двух экземплярах) — в случае, если вы хотите работать на упрощенке. Если вы не подали его вместе с документами на регистрацию, у вас есть еще 30 календарных дней, чтобы это сделать;
  • Заявление по форме № 1А подается, если вы не живете по месту прописки и не получаете по этому адресу почту;
  • Если будущий ИП несовершеннолетний — нотариально заверенное согласие родителей (родных или приемных) либо опекуна на осуществление предпринимательской деятельности, или копия свидетельства о заключении брака, или копия решения органа опеки и попечительства, или копия решения суда об объявлении заявителя полностью дееспособным;
  • Нотариально заверенную копию доверенности — только если документы подает представитель.
  • Копия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание) — если вы иностранный гражданин или у вас вообще нет гражданства;
  • Подлинник или копия документа, подтверждающего адрес места жительства заявителя в РФ — только если в документе, удостоверяющем личность или подтверждающем право проживать в России, нет адреса;
  • Копия свидетельства о рождении — аналогично предыдущему пункту, если не указаны дата и место рождения.
  • Справка о наличии/отсутствии судимости и/или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Этот документ налоговая может запросить самостоятельно в органах внутренних дел;
  • Решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске к предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания и так далее.

Действия после регистрации

Классификатор видов экономической деятельности определяет, чем занимается бизнесмен. Некоторые коды исключают применение УСН, например, если вы решили стать страховым брокером (статья 346, пункт 3 Налогового кодекса). Документооборот будет сложнее.

Если вы парикмахер, можете выбрать, что вам выгоднее: работать на УСН или купить патент. УСН рассчитывается по месту регистрации ИП, а это всегда место жительства. Размер предполагаемого дохода в ПСН, от которого и рассчитывается стоимость патента, будет зависеть от места, где предприниматель собрался работать.

Обязательная документация для ип

При этом режимы можно совмещать: применять УСН на определенные виды деятельности, а патент купить для других видов и даже работать с таким патентом в другом городе. Документов при этом будет больше, учет осложнится.

 Какие документы должны быть у индивидуального предпринимателя  (ИП)? Какую отчетность как  предприниматель и как работодатель он  должен вести? 

Узнайте ответы на эти вопросы, чтобы избежать  проблем.По сравнению с прочими сложностями предпринимательской жизни регистрация ИП — простая и быстрая процедура.

Она требует точного соблюдения регламента, выполнив который, вы приобретаете заветный статус индивидуального предпринимателя уже через три дня. Казалось бы, главное позади, и теперь вы можете со спокойной совестью вести предпринимательскую деятельность. Но это лишь начало.

Вместе со статусом ИП на ваши плечи ложится ответственность за своевременную и грамотно составленную отчетность, оформленную в соответствии со спецификой вашего бизнеса.

Полный перечень документов, которые должен вести ИП, определить сложно. Их список зависит от множества факторов: сферы деятельности бизнеса, места регистрации предприятия, условий труда и в некоторых случаях даже от личного выбора самого предпринимателя.

Предлагаем ознакомиться:  Оформление опекунства над ребенком необходимая документация

В любом случае, перед тем как готовить список необходимых документов, нужно, прежде всего, четко определиться с тем, какой вид налогообложения вам удобен и будут ли в вашей компании сотрудники.

Какие бухгалтерские документы должен вести ИП без сотрудников?

Самый простой путь ведения своего бизнеса — ИП без найма дополнительных сотрудников.

Обязательная документация для ип

Тем не менее, полностью отказаться от ответа перед государством не получится, налоговые обязательства никто не отменял.

Вступая на предпринимательский путь, вы сразу оказываетесь перед выбором: вести свою деятельность в общем налоговом режиме или избрать альтернативный путь одного из специальных налоговых режимов. Каждому из них соответствует своя форма налоговой отчетности.

Общий налоговый режим

Декларацию по форме 3-НДФЛ:

  • предоставляется в срок до 30 апреля;
  • уплата налога за год производится до 15 июля;
  • заполнить и сдать декларацию можно и в бумажном, и в электронном виде.

Декларацию по форме 4-НДФЛ:

  • предоставляется в случае получения в течение года доходов от предпринимательской деятельности;
  • сдается не позднее пяти дней после окончания месяца, в котором получены такие доходы.

Декларацию по НДС:

  • предоставляется не позднее 25-го числа, следующего за истекшим кварталом;
  • сдается только в электронном виде;
  • налог уплачивается ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за расчетным кварталом.

Книгу покупок НДС (примеры отражения записей по счетам-фактурам в книге покупок и книге продаж с указанием кодов видов операций) 

Книгу продаж НДС 

Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (КУДиР) 

Специальные налоговые режимы

Как правило, общий налоговый режим отчетности оказывается более простым в понимании, но не всегда наиболее выгодным. Для облегчения жизни малых предпринимателей государством были введены специальные налоговые режимы.

Налоговая декларация

  • предоставляется по итогам отчетного года не позднее 30 апреля следующего года;
  • в случае закрытия ИП необходимо подать декларацию не позднее 25-го числа следующего месяца.

Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (КУДиР) 

Отдельный налоговый режим разработан специально для тех предпринимателей, которые производят сельхозпродукцию. В случае если ИП подпадает под категорию Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), он обязан вести те же документы, что и предприниматели при УСН — Декларацию и КУДиР.

Выбрав Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), независимо от объемов заработка, вы будете платить фиксированные 15% от вмененного дохода. При выборе такого режима налоговой отчетности из всего перечня документов вы должны вести:

  • Налоговую декларацию – сдается по итогам каждого квартала не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
  • Учет физических показателей (например, площадь торгового места, количество сотрудников и т.д.).
  • Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя (КУДиР) в данном случае вести не требуется

Еще один вариант налогового режима — Патентная система налогообложения (ПСН). Стоимость патента будет зависеть от вида деятельности ИП. Однако обязательным документом в любом из случаев является только Книга учета доходов (КУД).

Подробную информацию о разных налоговых режимах и о формах обязательной отчетности каждого ИП можно получить на официальном сайте ФНС, в разделе с детальной информацией о налоговых документах, которые должен предоставлять каждый ИП.

Какие документы должен вести ИП как работодатель?

Если все-таки без дополнительной помощи ИП не обойтись и к работе привлекаются наемные сотрудники, необходимо вести специальные документы. Наем сотрудников на работу возлагает дополнительное бремя ответственности и отчетности.

Так, в каждый из вышеперечисленных органов индивидуальный предприниматель как работодатель должен предоставлять свой комплект отдельных документов.

Обязательная документация для ип

Федеральная налоговая служба требует от ИП с сотрудниками:

  • Отчетность по форме 2-НДФЛ – до 1 апреля следующего года.
  • Среднесписочная численность работников подается по итогам отчетного года не позднее 20 января следующего года, в случае закрытия ИП среднесписочная численность подается не позднее фактической даты снятия с учета.

В Фонд социального страхования необходимо предоставлять отчетность по форме 4-ФСС:

  • на бумажном носителе — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
  • в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность по форме РСВ-1

  • необходимо указать данные в целом по организации и отдельно данные индивидуального учета по каждому сотруднику;
  • в печатном виде требуется предоставить расчет не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;
  • в электронном виде — не позднее 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность по форме СЗВ-М

  • сдается ежемесячно, не позднее 10-го числа следующего месяца.

Какие кадровые документы должен иметь ИП?

Необходимость кадрового учета

Каждый ИП как работодатель должен иметь ключевые кадровые бумаги.Оформление сотрудников на работу при любой форме ИП подразумевает наличие отчетности в виде следующих документов:

  • Трудовой договор в двух экземплярах
  • Приказ о приеме сотрудника на работу
  • Должностная инструкция
  • Штатное расписание и график оплачиваемых ежегодных отпусков
  • Правила внутреннего распорядка
  • Личные карточки сотрудников по форме Т-2

Кроме того, для общего ведения кадровой документации требуется вести следующие отчетные документы:

  • Табель учета рабочего времени
  • Книга учета движения трудовых книжек, а также их вкладышей
  • Приходно-расходная книга по учету бланков строгой отчетности

В целом оформление нового работника в рамках ИП не очень сложная процедура. Главное — вести полный кадровый учет и документооборот. А своевременное заполнение всех необходимых форм по трудоустройству позволит избежать неприятных и неожиданных трудностей с контролирующими государственными органами и, что не менее важно, самими сотрудниками.

Учредительские документы являются доказательством легальности деятельности предпринимателя:

  • На их основании существует возможность подтвердить информацию о внесении данных в ЕГРИП о физическом лице;
  • Кроме этого сведения включаются в базу данных фондов, ФНС, Росстата.

После регистрации нужно:

  • Выбрать систему налогообложения;
  • Соблюдать сроки по сдаче отчетности и уплате налоговых и социальных сборов;
  • Получить при необходимости лицензию и завести кассовый аппарат;
  • Оформить штат согласно требованиям законодательства;
  • Подать уведомление о начале деятельности.

В качестве директора можно нанять и самого себя, но это добавит только лишние расходы по уплате взносов.

Директора допустимо нанять:

  • По трудовому договору;
  • Для частичной передачи полномочий.

При этом ответственность за деятельность директора ложиться на ИП, выдавшего ему доверенность, за исключением уголовных преступлений.

Действительность договора с ИП подтверждается наличием его реквизитов – ИНН, паспортные данные.

Основанием для составления договора является Свидетельство, а теперь Лист о регистрации – указываются все реквизиты документа, а также прикладывается его копия.

Инструкция по заполнению заявления по форме Р21001 для оформления ИП

Если вы заполняете заявление впервые, проще и удобнее сделать это через специальный сервис, например, «

Предлагаем ознакомиться:  Право на обязательную долю в наследстве: размер по ГК РФ наследственного имущества нетрудоспособным иждивенцам и несовершеннолетним детям наследодателя по закону и по завещанию

Моё дело

». Он полностью бесплатный — для работы

достаточно регистрации

. Заполняя заявление самостоятельно, вы рискуете допустить ошибки в оформлении — например, неправильно сократить название населенного пункта, сделать лишний пробел или отступ, заполнить не те страницы. Это может привести к отказу. Также не рекомендуется заполнять заявление от руки — если написано неразборчиво, вам могут его вернуть. Придется переделывать, а это дополнительно потраченное время.

Если все-таки решили заполнять заявление от руки — пишите большими печатными буквами черной ручкой. И помните: никаких помарок в заявлении!

Образец заявления на регистрацию ИП по форме Р21001,

заполненный вымышленной гражданкой РФ при помощи бесплатного сервиса для подготовки документов в ФНС «

Моё дело

», выглядит так:

А так выглядит

образец уведомления о переходе на УСН

по

форме 26.2-1

, заполненный автоматически в том же сервисе:

В графе «Место рождения и орган, выдавший паспорт» все пишем в точности так, как в паспорте, со всеми сокращениями, точками и запятыми.

ФИО латиницей гражданам РФ указывать не нужно.

Коды видов экономической деятельности по ОКВЭД заносятся в четырехзначном (пример 49.10), пятизначном (пример 51.21.3) и шестизначном (пример 52.23.11) формате. Указывать двузначные и трехзначные коды в заявлении запрещено!

Сервис «Моё дело»

подставит коды ОКВЭД за вас. Просто выберите нужные вид(ы) деятельности и отметьте галочкой.

Номер телефона следует указывать в формате 7(913)0000000 (мобильный) и 8(495)0000000 (стационарный).

Если подаете документы через нотариуса или представителя, либо отправляете почтой, попросите нотариуса заверить копию паспорта и подпись на заявлении.

ФИО и подпись на последней странице заявления необходимо ставить в присутствии нотариуса либо работника налоговой, принимающего у вас пакет документов.

Оформление кадровой документации

В заявлении выберите удобный для вас способ получения документов: лично, по доверенности или по почте.

Не допускается двусторонняя печать документов.

Сшивать и скреплять листы заявления не нужно.

  • В бумажном виде. Вы лично приносите документы в налоговый орган либо в МФЦ и предъявляете паспорт. Принимающий документы сотрудник удостоверяет личность заявителя и делает в заявлении соответствующую пометку;
  • В электронной форме. В этом случае вам нужно заполнить бланки, о которых мы писали выше, вручную (не рекомендуется) или сформировать документы через бесплатный сервис для подготовки документов на регистрацию ИП — «Моё дело», а подлинность вашей личности удостоверит усиленная квалифицированная электронная подпись;
  • По почте ценным письмом с уведомлением и описью вложения (не забудьте заверить у нотариуса подпись на заявлении и копию паспорта!);
  • Представителем по доверенности. Документы в налоговый орган либо в МФЦ подает ваше доверенное лицо. У него при себе должен быть оригинал доверенности и две нотариально заверенные копии. Одна копия прикладывается к документам при подаче, вторую он отдает при получении документов в налоговой;
  • Через нотариуса — в электронном виде через интернет. Такая услуга оплачивается дополнительно.

Восстановление документации

Документооборот собственника бизнеса связан с налоговым режимом, кодами экономической деятельности, местом регистрации. Пример. Продажа цветов или шаурмы в маленьком магазине за наличные с наемным продавцом. По новому закону № 54 ФЗ вам придется купить онлайн-кассу или вести бланки строгой отчетности (БСО).

Если вы продаете сами без наемных сотрудников, об онлайн-кассе можно не беспокоиться до 2019 года. С 1 июля 2018 года печатать БСО нужно будет на специальном устройстве. Для уроков на дому или услуг по макияжу можно не регистрировать ИП. Налоги заплатите как физическое лицо. Бухгалтерию вести не нужно. Но если Вы все же хотите оформить ИП, то открыть счет можно здесь.

Если документы предпринимателя в силу обстоятельств были утеряны, по их восстановлению необходимо выполнить этапы с соблюдением процессуальных норм.

Ведение отчетности при ИП

При утере документов можно действовать 2 способами:

  • Закрыть предприятие – после подачи соответствующих документов и расчета со всеми кредиторами, а также фондами закрытие произойдет в течение 10 дней;
  • Восстановить документы и работать далее, для этого необходимо написать заявление, приложить к нему справку-подтверждение, оплатить госпошлину за каждый восстановленный бланк.

Куда подавать документы

Все документы подаются в территориальный орган ФНС РФ, который занимается регистрацией индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Например, для Москвы это Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, а для Омска — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, и так далее.

Узнать свою регистрирующую налоговую можно с помощью сервиса «Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес» на сайте ФНС по

ссылке

.

Когда будут готовы документы?

Проверить статус регистрации вашего ИП

можно

онлайн

при помощи специального сервиса налоговой по

ссылке

.

  • Выписку из ЕГРИП;
  • Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (в случае, если государственная регистрация является основанием для постановки индивидуального предпринимателя на учет).

Если вам отказали в регистрации из-за непредставления обязательных документов, либо неправильного их оформления, вы можете еще один раз в течение трех месяцев со дня вынесения решения об отказе подать документы без повторной уплаты государственной пошлины. При этом те документы, которые уже есть у налоговой, подавать не нужно.

Если вы не согласны с отказом в регистрации, можете его обжаловать.

Также вопросы по регистрации можно задать по телефону горячей линии ФНС РФ: 8-800-222-2222. При необходимости вы можете записаться на прием в регистрирующей налоговой и получить более подробный ответ.

В статье были перечислены все шаги, которые необходимо совершить будущему индивидуальному предпринимателю, чтобы самостоятельно подготовить, собрать и сдать необходимые документы для регистрации. К каждому этапу нужно подходить ответственно, учитывая особенности выбранного способа подачи данных, чтобы открытие ИП прошло успешно и быстро. Желаем вам успехов в ведении собственного бизнеса!

Оцените статью
Юридическая помощь
Добавить комментарий

Adblock detector